Control interno a los procesos operativos y su impacto a la rentabilidad, liquidez y solvencia de la empresa RAMESHI S.A. de la ciudad de Portoviejo en el período 2017-2018

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Authors
Martillo Merchán, Solange Janneth
Pinargote Vera, Katherine Narcisa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Tutor
Co-Tutor
Publisher
Universidad Técnica de Manabí
Campo Amplio
Campo Espec�fico
Num. P�ginas
Date
2021
Abstract
Internal control in a company serves to improve the processes it has, through the identification and readjustment in the applied procedures, said control is very useful in making managerial decisions since it allows to establish totally efficient and effective parameters for the growth of the company. The objective of this research work was to evaluate the internal control of the operating processes and its impact on the profitability, liquidity and solvency of the company RAMESHI S.A. of the city of Portoviejo in the period 2017-2018, so a type of descriptive research was used, of non-experimental design, using techniques such as observation, the survey applied to the personnel working in the company, as well as the execution of the internal control questionnaire for company managers. It was concluded that the company needs to organize and update its guidelines, since not all activities are supported, as well as what is planned is not compared with what is executed, so it is recommended that manuals of functions and procedures be created, so that all information is backed up.
Description
El control interno en una empresa sirve para mejorar sus procesos mediante la identificación y reajuste en los procedimientos aplicados, dicho control es muy útil en la toma de decisiones gerenciales ya que permite establecer parámetros totalmente eficientes y eficaces para el crecimiento de la empresa. La realización de este trabajo de investigación tuvo como objetivo, evaluar el control interno a los procesos operativos y su impacto a la rentabilidad, liquidez y solvencia de la empresa RAMESHI S.A. de la ciudad de Portoviejo en el período 2017 – 2018, por lo que se empleó un tipo de investigación descriptiva, de diseño no experimental, utilizando técnicas como la observación, la encuesta aplicada al personal que labora en la empresa, así con la ejecución del cuestionario de control interno a los directivos de la empresa. Se concluyó que la empresa necesita organizar y actualizar sus lineamientos, ya que no todas las actividades se encuentran respaldadas, así como no se compara lo planificado con lo ejecutado, por lo que se recomienda que se cree manuales de funciones y procedimientos, para que así se respalde toda la información.
Keywords
CONTROL INTERNO, PROCESOS OPERATIVOS, FINANCIERO, LIQUIDEZ, RENTABILIDAD, SOLVENCIA, -
Citation
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